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老師,我收到的進項發票沒有抵扣,我做了分錄計入待認證進項,但是我這個月要交稅費11000,但是這個沒認證的進項做了分錄,導致應該稅費余額成了負數,負6000多,這個怎么辦

2021-08-12 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 15:48

同學你好 需要做進項才可以的

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快賬用戶7072 追問 2021-08-12 15:49

老師,這個月進項多,但是我們要交稅,所以沒有抵扣完,沒抵扣完的發票怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:01

沒抵扣完的直接留底就行了

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同學你好 需要做進項才可以的
2021-08-12
您好 請問上個月分錄怎么寫的
2021-08-05
你好;? ? ?你之前是不是做了待認證進項稅? 處理了。 現在認證 才是這樣 做? ?,借應交稅費-進項稅,貸:應交稅費待抵扣進項稅? ?; 你? 應該是先收到發票? ; 借費用? ;應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款或者應付賬款??
2021-11-19
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?負數 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額? ?負數
2023-10-20
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
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