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老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數?

2021-08-05 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 19:51

您好 請問上個月分錄怎么寫的

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 19:56

借管理費用 待抵扣 貸銀行

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齊紅老師 解答 2021-08-05 19:57

借:應交稅費-待抵扣稅額 借方紅字 借:應交稅費-待認證進行稅額? 借方藍字

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 20:00

老師,就是這兩種方法都可以是嗎,只是第二種簡單一些?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 20:01

用我寫的這個方法

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 20:39

老師,我的意思是除了你說的這個方法,那全部沖紅再重新做分錄這種方法可不可以?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 20:49

沒有必要全部紅沖的啊 全部紅沖后 還要寫藍字分錄

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 20:51

好的,我懂了老師 謝謝你!

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 20:53

老師,那我科目入錯了,比如該進管理費用的,我做到工程施工了,那我是不是也可以科目對沖一下就可以了,也不用全部沖紅再重新做分錄!

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齊紅老師 解答 2021-08-05 20:57

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶2303 追問 2021-08-05 20:58

老師,那種必須沖紅再重新做分錄的呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 21:33

比如暫估了 沒有收到發票

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您好 請問上個月分錄怎么寫的
2021-08-05
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你好,對的是的,是這么做的,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣
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