你好; 你之前留抵進項稅掛什么科目的 ; 你欠繳的科目在哪里; 這樣看是否做一筆抵減??
增值稅進項留抵稅額抵減怎么做帳務處理?
你好,我單位收到增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅通知。關于通知上記錄的我單位進項稅留抵稅額,我不知道是怎么來的,我自己也對了下本單位在抵減欠稅時最后的留抵稅額,和通知上的有很大出入。
進項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
公司往年有累計欠增值稅,今年開的是簡易計稅發票,增值稅進項稅額有留底,進項稅額留底能抵減往年累計欠稅額嗎?
增值稅留底抵欠填到申報表什么項目(1月需要繳納增值稅,2月有進賬,不想交稅,怎樣留底抵欠)
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
之前借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
你好;? 那你現在都在未交增值稅借貸方附件即可;? 不用去單獨做分錄的??