?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
請問用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅這個會計分錄怎么去理解?
老師好,用進項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應該怎么做分錄
老師好,用進項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應該怎么做分錄
老師,增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?
進項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統(tǒng)怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,匯算清繳,資產折舊攤銷納稅調整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數,跟前邊哪個數一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產總額是不是填年末資產負債表的期末數呢?工商年報的營業(yè)總收入要包含營業(yè)外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔的和個人承擔的金額合計呢?社保繳納人數是填平均數嗎?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應付職工薪酬貸方累計數吧?然后跟個稅系統(tǒng)里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業(yè)務比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩(wěn)妥
企業(yè)所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發(fā)生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側標出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關的遞延所得稅負債。為啥圖片右側,標出的還有相應的分錄。請幫著給講講為啥
應該是應交稅費-未交增值稅掛的
你好; 那就是之前是未交增值稅貸方掛著的; 現(xiàn)抵減做 :借應交稅費-未交增值稅貸其他收益 ; 這樣就可以 借貸方自動抵減即可? ?
為什么是其他收益貸方呢,去年的不涉及以前年度損益嗎?
?你好;? 這個是抵減是22年的哇 ; 你進項稅抵減是21年的???? ?
抵減21年的增值稅
抵減的是21年的增值稅欠稅
你好;? 抵減是21年的 欠稅金額; 但是你是用22年 進項稅加計扣除來抵減的哦 ; 其他收益? ? 是22年的正常做? ?
是22年的進項留抵稅額,也用其他收益嗎?那滯納金的科目也是一樣嗎?
你好;? 對的; 本身就做其他收益 ;? ? ? ? 滯納金是做營業(yè)外支出? ? ??
其他收益是營業(yè)外收入-其他還是其他業(yè)務收入
?你好 ; 其他收益是一級科目 ; 不是營業(yè)外收入哈 ;? ?