你好,這里的公積金和社保,是單位負擔部分,還是個人負擔的部分??
#提問#老師,我們是先發上月工資再本月社保的,實際發放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付
你好,老師計提社保,公積金的分錄,1,借:應付職工薪酬_職工工資 貸:其他應收款_員工個人社保 貸:其他應收款_員工個人住房公積金2借應付職工薪酬_社會保險費、住房公積金 貸:其他應付款_社會保險費、住房公積金,這2個會計分錄是不是都可以呀?是不是都對呀?
老師好,發工資的會計分錄,實發,還有社保,公積金, 社保,公積金的分錄,是其他應收款,還是其他應付款呢? 謝謝
一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的,既“**-—社保公積金”,現在想分開設置,設成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調整分錄,將公積金從社保和公積金調整出來的話,應該是只要調整管理費用的二級科目即可,還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調整?
老師我想問下一個會計分錄中,也就是發放工資分錄中,公積金用的其他應收款—公積金,社保用的是其他應付款—社保這兩個科目可以?同一個分錄中
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
個人負擔的那一部分
你好,個人負擔的那一部分,通常是計入? 其他應收款核算?
老師,2022年12月付款,2023年1月開的發票,我可以直接放在12月憑證里面?還有一部分是22年7-8月付款,但是23年3月開的發票
你好,個人負擔的那一部分,通常是計入? 其他應收款核算? (是針對這個回復有什么疑問嗎)