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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng) 產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅額為1.8萬(wàn)元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專 用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘 值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理。
請(qǐng)老師解答以下問(wèn)題: 甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅額為1.8萬(wàn)元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購(gòu)進(jìn)辦公樓辦公用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款24000萬(wàn)元、增值稅額2160萬(wàn)元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定,該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂。【工作要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理增值稅稅率是多少
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購(gòu)進(jìn)辦公樓辦公用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款24000萬(wàn)元、增值稅額2160萬(wàn)元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定,該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂。【工作要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購(gòu)進(jìn)辦公樓用于辦公,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000萬(wàn)元,增值稅稅額900萬(wàn)元。甲公司本年6月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂。 老師,幫我看一下這題的所有會(huì)計(jì)核算分錄和稅款的計(jì)算
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
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