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甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購進辦公樓辦公用,取得的增值稅專用發票上注明價款24000萬元、增值稅額2160萬元,甲公司取得的增值稅專用發票本年6月符合抵扣規定,該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂。【工作要求】對甲公司上述業務進行賬務處理

2022-11-15 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 16:15

借,固定資產24000 應交稅費,增值稅2160 貸,銀行存款24000+2160

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:16

借,固定資產2160×12/60 貸,應交稅費,增值稅,進轉出

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借,固定資產24000 應交稅費,增值稅2160 貸,銀行存款24000+2160
2022-11-15
您好,對甲公司上述業務進行賬務處理增值稅稅率是9%
2022-11-15
同學你好,已經看到了你的提問,請稍等一并為你解答
2023-04-03
同學你好,借:固定資產10000 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額900 貸:銀行存款10900 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額900?貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額900 借:管理費用3000 貸:累計折舊3000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出900貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額900
2023-04-04
你好 借固定資產20 應交稅費應交增值稅1.8 貸銀行存款
2022-10-31
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