你好 是的,這個附加稅也是不需要繳納的
老師請問這種,沒有增值稅的。增值稅那里就是0嗎,小規(guī)模的季度低于30萬收入的,增值稅免了,,附加稅那里就是0嗎老師
小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅季度未超過30萬,附加稅不能0申報,請問怎么填寫金額申報
小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,收入沒達30萬免增值稅,附加稅就填0嗎
小規(guī)模納稅人季收入未達30萬,免增值稅,附加稅的表還有增值稅減免明細表都不用填吧
小規(guī)模納稅人季度收入沒達到30萬,申報增值稅填哪欄
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
增值稅減免稅申報明細表也不用填了,全是0嗎
不是阿,你這個減免的要八3%放進去的
起初余額沒有,本期發(fā)生額就是1-3月的5000增值稅,本期應抵減額是填2%嗎?
你那個是按照1%的,但是你沒有超過30萬,是全額減免的
全額減免,填增值稅減免明細表,2欄里填3%的增值稅還是1%增值稅,4欄是跟2欄填一樣的數(shù)據(jù)嗎
根據(jù)《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)第三條的規(guī)定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
這應該是過了30萬收入的填這些表嗎?沒過30萬的就直接填10欄吧,其他表不用填嗎
是的,其他的是不需要填寫的