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小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,收入沒達30萬免增值稅,附加稅就填0嗎

2023-04-03 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-03 13:13

你好 是的,這個附加稅也是不需要繳納的

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快賬用戶9602 追問 2023-04-03 13:15

增值稅減免稅申報明細表也不用填了,全是0嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:17

不是阿,你這個減免的要八3%放進去的

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快賬用戶9602 追問 2023-04-03 13:25

起初余額沒有,本期發(fā)生額就是1-3月的5000增值稅,本期應抵減額是填2%嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:27

你那個是按照1%的,但是你沒有超過30萬,是全額減免的

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快賬用戶9602 追問 2023-04-03 13:39

全額減免,填增值稅減免明細表,2欄里填3%的增值稅還是1%增值稅,4欄是跟2欄填一樣的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:39

根據(jù)《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)第三條的規(guī)定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。

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快賬用戶9602 追問 2023-04-03 13:46

這應該是過了30萬收入的填這些表嗎?沒過30萬的就直接填10欄吧,其他表不用填嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:50

是的,其他的是不需要填寫的

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你好 是的,這個附加稅也是不需要繳納的
2023-04-03
你好 是的 你增值稅免了附加稅0報
2020-04-07
你好,在第十欄里面填寫銷售額,免稅的稅額按照3%來。
2023-04-03
你好,需要的。但是申報后,你們增值稅是0,那個附加稅也是0的
2021-01-12
直接將增值稅不含稅收入填寫在增值稅主表的第10欄、第9欄,就可以了。至于增值稅附加稅,系統(tǒng)自動推送零申報。
2021-01-15
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