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老師好,想問一下2021年1月份交了稅盤和維護費440元,當時只做了一筆分錄,借:管理費用 440貸:銀行存款 440,2021年10月開了一張增值稅專票稅額290元,2022年1月份把這個稅款290元繳納了,忘記了抵440元,公司業務很少,之后沒再交過增值稅,現在到2023年4月份了,我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎?

2023-04-03 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 10:27

你好!跨年一般不可以了,你們去年填寫增值稅申報表有填寫這數據嗎?在減免報表里

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:30

2021年的時候填了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:30

你好!如果填寫的話是可以的,但是要通過以前年度損益調整科目

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:36

即使調整了,是不是也得以后有了收入,需要交稅款的時候才能抵呢?稅務局看著應交稅費是借方余額會給退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:36

你好!是的,如果實在沒有業務申請退稅

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:39

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!跨年一般不可以了,你們去年填寫增值稅申報表有填寫這數據嗎?在減免報表里
2023-04-03
您好。 1:借:管理費用 貸:銀行存款
2021-01-07
抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31這個金額不對,應該是440
2021-01-21
你好,當期轉到營業外收入,補計提城建稅
2021-04-17
你好,你直接當時是借銀行存款貸主營業務收入的嗎?
2022-07-01
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