你好!跨年一般不可以了,你們去年填寫增值稅申報表有填寫這數據嗎?在減免報表里
老師,20年3月,我們老板從公戶轉了一筆費,也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調增,后面4月份這筆業務回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應交稅費—進項稅貸:現金)。現在12月才發現,那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師你好,我們公司9月份有應交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費,做借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元,貸現金440, 抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規模納稅人 我看稅務局網站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個數字的
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經開過發票(其中的2427元12月份才開了發票),所以在11月時,正確的賬務處理為: 借:應付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發票的也已經支付了) 11月做賬時錯將(借:應付賬款)寫成了(借:應收賬款),導致應收增加應付卻沒有減少,在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發票,當時并不知道2427已經在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應交稅費-增值稅-進項279.21 貸:應付賬款 2427 并且結轉了庫存商品: 借:主營業務成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進行更改?正確的分錄是什么?
老師,你好!小規模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現在3月份的資產負債表里應交稅費是負數,我應該怎么調整?
老師好,想問一下2021年1月份交了稅盤和維護費440元,當時只做了一筆分錄,借:管理費用 440貸:銀行存款 440,2021年10月開了一張增值稅專票稅額290元,2022年1月份把這個稅款290元繳納了,忘記了抵440元,公司業務很少,之后沒再交過增值稅,現在到2023年4月份了,我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎?
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業所得稅報表時營業成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現在報企業所得稅年報就有提示說與四季度企業所得稅報表營業成本不一致,但是我企業所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發部門團建可以去研發費用嗎
老師,我是民非企業,這種企業都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
2021年的時候填了
你好!如果填寫的話是可以的,但是要通過以前年度損益調整科目
即使調整了,是不是也得以后有了收入,需要交稅款的時候才能抵呢?稅務局看著應交稅費是借方余額會給退嗎?
你好!是的,如果實在沒有業務申請退稅
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝