正常是把欠款需要交上去的,還有滯納金。你可以和你稅務局先溝通一下,你問一下可以用進項抵扣不,要是萬一可以,你就可以抵扣了。
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機械,進項票一直未抵扣,今天想在系統認證抵扣,但系統查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進項票來抵扣12月的欠稅嗎?
你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬..現在給客戶把欠的發票開了..超過了3萬..我們本月要注銷.用抵欠的把3萬增值稅抵了..剩下的我們繳納現金..我的問題 1??:9月份注銷稅務.會影響我們給對方開具的9月份的發票嗎.. 2??9月份開具的這個發票.在前臺抵欠.并繳納現金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發票(含稅),但無任何進項專票,今年1月份有進項發票流入,我這個發票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
你好請問老師我代理的一家單位一般納稅人12月份產生了增值稅未繳納形成欠稅和滯納金了,我想問一下今年4月份有進項稅發票可以抵扣嗎?還是先把欠的稅交了呢?
老師,請問一下有家單位增值稅跟附加稅稅費未繳納,但是會計做賬的時候又用現金把稅費繳納了,實際是這個月才交稅然后還有滯納金,跨年了,請問一下前面已經做了稅金繳納是 不是可以不用調?我做賬的時候直接把稅收滯納金做一筆就行了?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?