?您好!很高興為您解答,請稍等
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實(shí)際支付了60萬,有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬,供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應(yīng)該是a公司,相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實(shí)際支付了60萬,供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實(shí)際支付了60萬,有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
請教下,金蝶軟件,點(diǎn)現(xiàn)金流量表哪些科目流入流出要手動點(diǎn)
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創(chuàng)業(yè)啟動資金(領(lǐng)軍企業(yè)),專款專用類的,有簽約協(xié)議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續(xù)使用該資金支付研發(fā)費(fèi)用,員工工資,報(bào)銷,怎么賬務(wù)處理,什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
您好,我想再電子稅務(wù)局上打印固定資產(chǎn)的發(fā)票,在哪里打印
老師生產(chǎn)部的工作服屬于制造費(fèi)用吧?
老師,請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的???
第1問 計(jì)算股價(jià)上升 期權(quán)C到期日價(jià)值 空頭看漲 不應(yīng)該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個營業(yè)收入提示和上年?duì)I業(yè)收入有50%上的差異變化,這個有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個是營業(yè)外收入,另一個是主營業(yè)務(wù)收入,紅字+藍(lán)字這種形式?公司是小規(guī)模 需要判斷是否超過30萬。
老師,這環(huán)節(jié)有些亂,謝謝老師
您好,這里都不考慮所得稅,只關(guān)注科目哈。1.借:其他應(yīng)收款 20 貸:其他業(yè)務(wù)收入 20 2.借:原材料 100 貸:銀行60 其他應(yīng)付款-A 40 3.借: 其他應(yīng)付款-A 40 貸:銀行40
老師第二、三分錄為什么是其他應(yīng)付款a公司呢
您好,其他應(yīng)付款a公司 這個科目您可以換,我習(xí)慣用這個科目,您用其他應(yīng)收科目也行的,反正沖平了
老師,新公司和a公司主營都是銷售白酒的,新公司已經(jīng)把錢返給a公司了,a公司給新公司開的發(fā)票就是酒,那問題3還能是借:其他應(yīng)付款嗎
您好,不用開票啊,不是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,就是用這個科目過一下
是的,老師說的意思我明白了,但a公司會計(jì)說賬戶收到錢了就要給新公司開發(fā)票,要不沒法兒入賬,老板也贊同了,所以現(xiàn)在新公司收到專票了,老板還覺得a公司會計(jì)這樣操作很棒呢
您好,這個供應(yīng)商(中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元 )和這個供應(yīng)商(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬)不是一個吧,新公司收到專票那100-60的賬就沒法平了哦
是同一個供應(yīng)商
您好,讓我理一理哈,有點(diǎn)兒亂,一會回復(fù)哈
謝謝老師
您好,1.替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用新公司收到錢,開票20萬。 2.新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實(shí)際支付了60萬,這里40萬沒付,和上面差異20啊。 3.我覺得有些不對,采購100萬付60萬,供應(yīng)商怎么會愿意的,第1條的20萬不是已經(jīng)付了么
問題1是解決了,但問題2采購少支付了貨款(供應(yīng)商用應(yīng)返還給a公司的錢沖抵了新公司貨款)如果用其他應(yīng)付款a公司,是不是相當(dāng)于新公司像a公司借款呢、但跟問題3是不是就沖突了(新公司是要給a公司錢的)
老師新公司是給供應(yīng)商開發(fā)票了但還未收到錢呢、
您好,第2條的40萬是應(yīng)返還給a公司的錢,您知道這是啥款么,如果是酒款,a公司當(dāng)時(shí)就開票了啊,為啥您付給40萬(代支付)還要開票給您啊
老師,不是就款,就是之前替供應(yīng)商墊付的招待費(fèi)(公司為了推銷酒請客戶吃飯,這筆款應(yīng)該由供應(yīng)商承擔(dān)的,只是公司先墊付)
您好,哦,那當(dāng)時(shí)a公司也有收到餐飲發(fā)票啊,收到發(fā)票墊付錢,a公司的賬也是平的。現(xiàn)在相當(dāng)于供應(yīng)商出的這個招待費(fèi)但沒有取得發(fā)票,那讓a公司把之前收到發(fā)票這個招待費(fèi)給沖回了,這本來也不是a公司的費(fèi)用了,您看現(xiàn)在供應(yīng)商給錢了,關(guān)鍵再開票給您,您的40萬沒法平了
明白了,那我的分錄就按您說的其他應(yīng)付款就對了是吧、
您好,這個科目就是走一上賬,以后好查,平了就行了