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土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
公司如果要抵消之前的款項,你需要查詢一下之前的帳是怎么處理的,然后才能核銷之前的帳 如果新成立的公司對接之前的供應商,那需要重新簽訂協議,或者簽訂一個補充協議,然后正常做賬就可以了。
是重新簽協議了,所以供應商就直接對接新公司了,但和之前a公司的往來也都先返回到新公司,新公司再把這筆款轉給a公司,就相當于a公司和供應商之前未結清的往來現在都要通過新公司,這要怎么做賬呢
正常情況下,是不應該這樣處理的。 但是如果發生了,那A公司和新公司之間在簽個協議,協議中說明一下情況
老師,有協議呀,我就是不會賬務處理
這種情況就是兩個公司之間互相轉款,你通過其他應收款和其他應付款進行處理就可以啦
老師現在是有協議的就是我不會賬務處理,現在a公司和供應商有往來未結清需要新公司間接把供應商的返款在轉給a公司,供應商要給a公司返款需要通過新公司,新公司1月份給供應商開了20萬元發票,3月份新公司采購商品應付100萬元實際付60萬,那40萬元是供應商欠a公司的錢,但用來給新公司抵扣貨款了,第1新公司給供應商開發票的時候如何做賬呢、第2新公司采購的時候這種情況如何做賬呢
那供應商給A公司的返款,之前的欠款A公司掛在哪個科目了,就把哪個科目沖了。 B公司給A公司轉錢 ,那就是? ? ? 借:其他應付款? ? 貸:銀行存款 就是這樣通過往來科目,把帳給平了