學員朋友您好,借:固定資產貸:銀行存款,借:其他業務成本,貸:累計折舊借:應收賬款,貸:其他業務收入,應交稅金應交增值稅。
老師:這公司是小規模銷售建筑材料的新開公司,老板租了一塊地十五年,用來建造簡易房子的鋼加搭建成的的用來放進貨的沙子,石子等建筑材料,請問建筑簡易房子時進的材料用來建造搭建房子的材料怎樣入帳,比如卷閘門,廁所等其他材料怎樣做會計分錄?還有因為租的地搭建簡易房子能入固定資產嗎怎么樣做會計分錄?不能入的話怎樣做帳?
就是建筑行業購買材料,出庫用于建筑承包的項目,這個分錄怎么做哎
你好老師工程建筑企業,采購的零星材料會計分錄怎么做
老師,就是我們老板設立的這個小規模公司,別人打給我們建筑材料款,然后我們這個公司幫忙代采購建筑材料和辦公室家具 家電,這種情況,我們小規模公司去采購了建筑材料 辦公家具家電這些來了票做什么分錄呀
老師,建筑施工企業購買兩個集裝箱用來放材料,金額9000元。計入哪個科目。
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我出租的材料是一些安全網,鋼管,鋼扣這一些東西都屬于固定資產嗎
企業可以自行規范,固定資產或者周轉材料都可以