你好,核定征收的個體戶,比查賬征收的,優勢在于成本費用支出可以沒有發票入賬。
您好老師,個體戶,是零售業,稅率是3,我想一個季度內開50萬發票,分別有查賬征收和核定征收兩戶,用哪個戶開發票,稅率最低,核定征收核的是30萬,求解謝謝老師,
個體工商戶上的營業執照有設備租賃,但實際沒有設備,可以開設備租賃發票嗎?核定征收方式
個體戶核定征收的每個月開票限額在哪里查詢
老師,注冊一個核定征收的個體戶,開租賃設備的發票有什么優勢,比起查賬征收開工程款勞務發票
老師,核定征收的個體戶,開租賃設備的發票比查賬征收的開工程勞務發票的個體戶優勢在哪里?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
那如果是查賬征收個體戶開勞務發票,需要滿足哪些條件,涉及哪些稅費呢?
你好,取得了相應勞務收入,就可以開具相應的發票。 涉及的稅款有: 增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,個人所得稅,印花稅等
假如每月20萬的勞務發票,稅款怎么計算呢?有沒有合理的稅籌方式?
你好,具體是什么稅款的計算呢??
個體戶開勞務費20萬對應的稅款
你好 如果是小規模納稅人,增值稅=不含稅收入*1% 附加稅=增值稅*附加稅稅率 生產經營個人所得稅=應納稅所得額*稅率—速算扣除數 稅率,速算扣除數見表
這個稅率表代表的是每月還是每年累計數呢?
你好,這個是整年的
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。