你好,當時錄入的是預收賬款的借方嗎?
原來憑證是記的貸預收賬款,應該把預收轉進應收的貸方,但是現在重新建賬錄期初數的時候,錯把數字記在了應收的借方,這個應該怎么調整?
老師 我有個憑證是做到成本了 現在說是預付款 成本到現在都沒有結轉 現在要調整分錄 當初的分錄是 借:開發成本 貸:銀行存款 現在調整分錄怎么做呢 說是預付款
老師好!收到分包單位的發票后,應付賬款錯記到沖減預付款中,怎么做調整分錄?摘要應該怎么描述?謝謝!
老師,你好,我們前幾個月充加油卡的錢時,分錄這樣寫:借:業務活動費用,貸:銀行存款。后來審計說我們沒有按權責發生制記賬,應該把費用放在預付款?,F在油卡中還有余額,請問,我怎么把這個余額調整到預付款科目,分錄怎么寫?謝謝老師解答。
提問:老師,應付賬款余額在貸方,預付賬款余額在借方,我現在要把應付賬款的數,調整到預付賬款,要怎么做?
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接
有辦公場所分租出去的合同模板嗎?
金額在貸方
你好,這個預付賬款應該是在借方嗎?如果是的話,借預付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借預收賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,您好,如果是這樣調整的話不都是調增了利潤分配嗎?會不會有其他的影響呢?
你好,那你當時出現差額應該是借貸不平的,那你怎么做平的,不是通過利潤分配來。