同學你好 借費用科目 貸預付賬款
老師 我有個憑證是做到成本了 現在說是預付款 成本到現在都沒有結轉 現在要調整分錄 當初的分錄是 借:開發成本 貸:銀行存款 現在調整分錄怎么做呢 說是預付款
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預付款,所以在做分錄的時候我把預付款做成了借方的-249,系統分錄如下: 借:預付賬款-249 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發現其實正確的分錄應該為: 借:生產成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預付賬款 249 現在的問題是我不知道該怎么調整這個分錄了,因為預付賬款是往來科目不應該用負數來表示,那我這個現在應該怎么調整呢?謝謝
以前年度多做的成本,能調整到今年的成本嗎?如何調整具體的會計分錄(我把一筆沒有發票的單據做成了成本,今年翻憑證時才發現,沒有發票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應該是借:預付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業務成本貸銀行存款,然后6月收到發票又做成了 借主營業務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
2023年暫估了成本,但是到現在沒有發票,調整的需要做什么分錄。原來做的,借:原材料,貸:應付賬款也結轉了
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
低值易耗品攤銷方法是什么
老師,你好。想問一下,我們是設計服務類的公司,開6%的發票的,對方想讓我們開商品的發票13%的,這個可以怎么處理啊?可以到稅局代開嗎?
企業租用的經營場所,場所為框架式主體。企業租用后進行隔間和裝修,這部分產生的費用應計入固定資產還是長期待攤費用-裝修費?
郭老師,運輸的開來貨物運輸電子收款憑證可以入賬稅前扣除嗎,沒有辦法開票
老師,匯算清繳如何填寫的文件有嗎?
老師 公司和其他公司合伙餐廳收入每個月要分出去百分之十,這分出去的這部分怎么做賬
我的開發成本到現在都沒有結轉?
怎么有費用科目呢?
同學你好 成本是成本費用是費用
在成本里 沒有結轉 分錄怎么寫 我們是房地產開發的
同學你好 借開發成本 貸銀行存款等科目