你好 你們好久建賬的 。 如果這個期初都錄入錯誤了 你期初都不平衡的吧 ?
原來憑證是記的貸預收賬款,應該把預收轉進應收的貸方,但是現在重新建賬錄期初數的時候,錯把數字記在了應收的借方,這個應該怎么調整?
19年的數據--發票丟失 原分錄付款的時候 1、借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票 2、借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸:預付賬款 現在發現錯了、怎么調整??分錄怎么寫
老師 我公司之前沒有期初數 我這個月建的期初數,有漏記應收預收,不知道怎么調賬,也就是說之前的借應收賬款 貸主營業務收入沒做,我現在收到錢做的是借銀行存款 貸應收賬款,不知道怎么調。
#請問老師#公司不設預收賬款科目,預收的暫時記在應收賬款科目貸方,月末應收貸方大于借方,這時資產負債表應收出現負數該怎么辦?
請問下,跨年后新建賬套的時候把期初科目掛錯了,本來期初應該是材料科的應收,結果期初的時候掛成運輸費的應收了。結果現在才發現兩個科目都有余額,材料款的貸方余額,運輸費的借方余額,該怎么調整呢?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
我翻了18年的賬,憑證上記的是預收賬款貸方,但是19年這個數字在應收的借方,這會是什么原因?
你好 你們預收賬款貸方實際就是應收賬款 。這個是對的哈 。 重分類了 。
18年憑證是預收貸方,但是19年期初在應收的借方啊,這筆錢是已經收到了的怎么會在借方呢
你好 等下 。 你們這個預收賬款貸方是正數就是表示 你們收到的錢發生的預收金額。 我上面以為你們是預收賬款貸方負數 所以是說的應收賬款 。 你們這個期初沒有對。
那這個要怎么調整呢?
你好 你期初都錯誤了。 你要調整也得是 借 應收賬款 負數 貸預收賬款貸方
這樣調整不平啊,應收賬款借方負數,預收賬款要計入貸方負數
你好 貸方做正數 你不是之前做的是應收賬款借方有金額。 現在要沖這個 要做借方應收賬款負數 。 然后本來你們是預收賬款貸方 這樣就平了。 借 應收賬款 負數 貸預收賬款正數
沖應收賬款,借應收賬款負數,貸方也要是預收賬款負數才能平...我的意思是應收的借方如何轉入預收的貸方
可不可以這樣,借應收負數 貸應收正數,然后借應收,貸預收,在一個科目里調整
你好 你做應收賬款同一個明細科目來做賬 你系統能識別的話 是 可以。 看你們系統了 。