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老師,企業(yè)21年用了500萬一次性扣除政策,今年開始納稅調(diào)增,您看下第11行的數(shù)據(jù)5和6列應該怎么填,

老師,企業(yè)21年用了500萬一次性扣除政策,今年開始納稅調(diào)增,您看下第11行的數(shù)據(jù)5和6列應該怎么填,
2023-03-23 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-23 09:56

11行今年沒有一次折舊的就不要填寫啦,然后上面的第五第六列都是零。

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 09:58

老師,所以第11行不需要填數(shù)據(jù),只要在1-6行填數(shù)據(jù)就行了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 09:59

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 10:00

郭老師,您看這樣對吧

郭老師,您看這樣對吧
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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:01

第五列不是不讓你填寫嗎?因為你一次折舊了,你賬上還在做折舊這一部分需要納稅調(diào)增了。

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 10:03

老師,第五列填寫的折舊是21年沒用500萬折舊的數(shù)據(jù),21年一次性折舊的折舊金額沒填在第5列,就是機械設備那行,所以第9列是調(diào)增的金額

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 10:04

也就是第5列填的是22年正常的固定資產(chǎn)的折舊數(shù),需要納稅調(diào)增那部分沒填到第5列里

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:05

可以的,你沒有填寫就行。

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 10:07

謝謝細心又耐心的郭老師,老師,再問您個問題,21年匯算清繳里第5列稅收折舊我把殘值數(shù)扣除了,但是賬載折舊是扣除殘值的,所以21年匯算清繳時稅收金額大于賬載金額,納稅調(diào)減了1萬多,21年沒繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是需要調(diào)表21年的匯算清繳。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:08

你好,正規(guī)的應該是調(diào)整二一年的,你可以不用修改,然后在今年的時候納稅調(diào)增。

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快賬用戶3983 追問 2023-03-23 10:10

好的老師,那賬上的遞延所得稅負債數(shù)也要改,直接在23年賬上改可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:11

可以的,可以這么做的。

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11行今年沒有一次折舊的就不要填寫啦,然后上面的第五第六列都是零。
2023-03-23
你好; 正常來說 ;資產(chǎn)計稅基礎是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值?;你們這兩個的有金額差異; 是為什么?
2023-03-23
您好,您認為哪里不對
2022-05-19
您好,1一次性扣除是稅法口徑,會計仍然是按期計提折舊,
2022-04-14
你好,5列填稅法上認可的折舊,150000,8列填累計折舊538000+150000
2022-03-26
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