11行今年沒有一次折舊的就不要填寫啦,然后上面的第五第六列都是零。
比如過我2020年資產(chǎn)原值538000, 2020年會計上計提折舊23037.51,納稅調(diào)減514962.49;2021年新增固定資產(chǎn)第四季度也做了一次性扣除,原值15萬,會計上計提折舊23750,2021年納稅調(diào)減126250;現(xiàn)在做2021年匯算清繳,2020年做過一次扣除的固定資產(chǎn)需納稅調(diào)增2021年會計上正常計提的折舊127775.04;麻煩老師告知一下,上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數(shù)據(jù),怎么計算的?
比如過我2020年資產(chǎn)原值538000, 2020年會計上計提折舊23037.51,納稅調(diào)減514962.49;2021年新增固定資產(chǎn)第四季度也做了一次性扣除,原值15萬,會計上計提折舊23750,2021年納稅調(diào)減126250;現(xiàn)在做2021年匯算清繳,2020年做過一次扣除的固定資產(chǎn)需納稅調(diào)增2021年會計上正常計提的折舊127775.04;麻煩老師告知一下,上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數(shù)據(jù),怎么計算的?
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計折舊額怎么不對,資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
老師,您幫我看下:企業(yè)21年用了500萬一次性折舊政策,今年要納稅調(diào)增,您看我這樣填對嗎,第11行(四)一次性扣除那今年要填數(shù)據(jù)嗎
老師,企業(yè)21年用了500萬一次性扣除政策,今年開始納稅調(diào)增,您看下第11行的數(shù)據(jù)5和6列應該怎么填,
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發(fā)票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯發(fā)放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現(xiàn)查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數(shù)據(jù)?2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業(yè)簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,所以第11行不需要填數(shù)據(jù),只要在1-6行填數(shù)據(jù)就行了對嗎
你好是的,是這么做的。
郭老師,您看這樣對吧
第五列不是不讓你填寫嗎?因為你一次折舊了,你賬上還在做折舊這一部分需要納稅調(diào)增了。
老師,第五列填寫的折舊是21年沒用500萬折舊的數(shù)據(jù),21年一次性折舊的折舊金額沒填在第5列,就是機械設備那行,所以第9列是調(diào)增的金額
也就是第5列填的是22年正常的固定資產(chǎn)的折舊數(shù),需要納稅調(diào)增那部分沒填到第5列里
可以的,你沒有填寫就行。
謝謝細心又耐心的郭老師,老師,再問您個問題,21年匯算清繳里第5列稅收折舊我把殘值數(shù)扣除了,但是賬載折舊是扣除殘值的,所以21年匯算清繳時稅收金額大于賬載金額,納稅調(diào)減了1萬多,21年沒繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是不是需要調(diào)表21年的匯算清繳。
你好,正規(guī)的應該是調(diào)整二一年的,你可以不用修改,然后在今年的時候納稅調(diào)增。
好的老師,那賬上的遞延所得稅負債數(shù)也要改,直接在23年賬上改可以嗎
可以的,可以這么做的。