你好; 正常來(lái)說(shuō) ;資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額,沒(méi)有特殊情況是按原值?;你們這兩個(gè)的有金額差異; 是為什么?
老師,我想問(wèn)下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說(shuō)可以不填
老師,之前用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性加速折舊政策,緩繳10年了企業(yè)所得稅是1237909.3元,今年開(kāi)始要納稅調(diào)增,金額依據(jù)是按十年分嗎?123790.93一年嗎?
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
老師,您幫我看下:企業(yè)21年用了500萬(wàn)一次性折舊政策,今年要納稅調(diào)增,您看我這樣填對(duì)嗎,第11行(四)一次性扣除那今年要填數(shù)據(jù)嗎
老師,企業(yè)21年用了500萬(wàn)一次性扣除政策,今年開(kāi)始納稅調(diào)增,您看下第11行的數(shù)據(jù)5和6列應(yīng)該怎么填,
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車(chē)公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,您是說(shuō)第二列本年折舊和第五列稅收折舊有差額嗎,原因是21年用了500萬(wàn)一次性扣除政策,今年開(kāi)始納稅調(diào)增。
你好;那就是對(duì)的哈 ; 你這樣就是會(huì)調(diào)增數(shù)據(jù)的?
老師,那您看下今年11行那500萬(wàn)一次性扣除那還需要填數(shù)據(jù)嗎
你好;? ?需要寫(xiě)的; 還是要寫(xiě)的 ; 因?yàn)槎悇?wù)上有規(guī)定 資產(chǎn)的最低折舊年限的
老師,那行是灰色的,不讓填
你好;? 不讓寫(xiě)的話(huà) ;? 那你就不管這個(gè)欄次了。??