您好,這個是需要填到里面的
老師,我去年第四季度企業所得稅申報時固定資產加速折舊了,今年第一季度報要調增嗎?要的話在哪調增
老師,企業去年用了固定資產500萬以內一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負債,今年納稅調增,需要調整遞延所得稅負債對吧,是要12月末前調整嗎?
老師,2022年用固定資產500萬以內一次性折舊政策,當時做的遞延所得稅負債是1237909.3,今年納稅調增就要是123090.93對嗎
老師,這個月要繳納企業所得稅123790.93,原因是去年用了固定資產500萬一次性折舊政策,所以今年開始調增,但是利潤表上顯示的是負數123790.93,這樣對嗎?賬上做的分錄是 借:遞延所得稅負債 貸:所得稅費用
老師,去年用了固定資產500萬一次性政策抵的企業所得稅,今年匯算清繳時納稅調增,還是在第四季報就調增。
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師怎么領失業金呢?
空調,含人工安裝等材料,開票稅收分類編碼是哪個?
已結關的報關單,這部分出口產品視同內銷,申報了未開票收入,不申報出口退稅,那這個報關單具體該怎么操作還是不用申報了
公司購買的新汽車的裝潢費怎么做賬?
老師,填到哪一欄里
填寫在所得稅費用里面
老師,企業所得稅主表里沒看到所得稅費用這欄
那這個是不需要填寫的
確定嗎老師
這個我倒是確定的呢