不是這么理解的,如果你發生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個來抵扣,哪個小按照哪個抵扣。
老師你好,我想問一下,營業收入8000,業務招待費150, 允許抵扣的業務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業務招待費做成業務宣傳費 業務招待費調到65萬,那發生額的百分之六十=39萬,業務宣傳費增加85萬,那業務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業務招待費65萬,她們發生額的百分之60跟營業收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
公司營業收入1000萬,然后業務招待費用報銷有10萬,按照業務招待費用不能超過主營業務收入的千分之五,超過的5萬是不是可以不要發票,就算就發票也不能抵扣所得稅
老師,比如我當年的業務招待費是15萬,然后銷售收入是4600萬,那么我是不是15萬年報中都可以扣除?
匯算清繳時,去年發生業務招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業務招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業務招待費的扣除比列!我去年全年的營業收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業務招待費的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調增呢?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
業務招待費的扣除比列!我去年全年的營業收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業務招待費的金額12萬(12萬×60%=72000)這個72000可以合理稅前抵扣,納稅調增12萬一72000=48000
如果業務招待費我發生12萬,納稅調增得48000?
對的,是的,是這么做的。