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業務招待費的扣除比列!我去年全年的營業收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業務招待費的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調增呢?

2023-03-23 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 09:58

不是這么理解的,如果你發生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個來抵扣,哪個小按照哪個抵扣。

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快賬用戶3065 追問 2023-03-23 10:03

業務招待費的扣除比列!我去年全年的營業收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業務招待費的金額12萬(12萬×60%=72000)這個72000可以合理稅前抵扣,納稅調增12萬一72000=48000

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快賬用戶3065 追問 2023-03-23 10:05

如果業務招待費我發生12萬,納稅調增得48000?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:05

對的,是的,是這么做的。

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不是這么理解的,如果你發生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個來抵扣,哪個小按照哪個抵扣。
2023-03-23
你好,沒錯的,就是你這么理解的
2024-12-31
你好,是的,算清繳時才調增 40萬
2020-12-09
同學你好 孰低原則的意思是60%和5%哪個低就用哪個稅前扣除,不是調增的孰低
2020-09-11
您好,您這么描述是可以的,畢竟是限額扣除
2021-01-24
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