您好,您這么描述是可以的,畢竟是限額扣除
老師你好,我想問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬(wàn),納稅調(diào)增110萬(wàn), 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬(wàn),那發(fā)生額的百分之六十=39萬(wàn),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬(wàn),那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬(wàn)?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬(wàn) 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn),她們發(fā)生額的百分之60跟營(yíng)業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬(wàn)嗎?
公司營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn),然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有10萬(wàn),按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不能超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過(guò)的5萬(wàn)是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
我問(wèn)下所得稅清算業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是按實(shí)際支出的60%計(jì)算的,然后不可以超出營(yíng)業(yè)收入的千分之五
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營(yíng)業(yè)收入是1800萬(wàn)那它的千分之五就是9萬(wàn)我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(wàn)(15萬(wàn)×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
本年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),招待費(fèi)5萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)最高不能超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個(gè)怎么計(jì)算?實(shí)際可以稅前扣除多少
老師,想問(wèn)下非營(yíng)利組織換屆后,證件變更期間,財(cái)務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)算?
概而論 怎么一次查詢,各個(gè)往來(lái)賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開(kāi)出去普票,開(kāi)多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒(méi)有像小規(guī)模一個(gè)月10萬(wàn)的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈(zèng)了250個(gè)膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請(qǐng)問(wèn),12月份工資計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放所以沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時(shí)候,員工選擇A地匯算,那補(bǔ)稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補(bǔ)助?分錄咋寫(xiě)呢
我們賬上有臺(tái)機(jī)器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計(jì)提折舊,還有3個(gè)月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個(gè)科目?實(shí)際我們也沒(méi)賣(mài)機(jī)器的
老師,購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做賬?