你好,如果金額小的話,直接在當期做賬就可以。
老師您好!請問銀行手續(xù)費的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開一次,而且是合計金額,那銀行扣收手續(xù)費時和半年后收到手續(xù)費發(fā)票時的賬務處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務處理?謝謝!
發(fā)生pos機業(yè)務收入時 借銀行存款 財務費用 貸主營業(yè)務手續(xù) 應交稅費-銷項稅 pos機手續(xù)費取得發(fā)票是該怎么入賬?
老師您好,我公司是一般納稅人,以前年度銀行手續(xù)費沒有取得發(fā)票,入賬分錄是: 借:財務費用/手續(xù)費,貸:銀行存款 ,現(xiàn)在取得以前年度手續(xù)費發(fā)票,應該怎么做賬務調整?
老師,今年全年的銀行手續(xù)費發(fā)票才到,以前就是憑銀行回單手續(xù)費入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,應該怎么做賬?把以前的借:財務費用,貸: 銀行存款,沖了么?按手續(xù)費發(fā)票重新入賬?
老師你好 現(xiàn)在取得23年手續(xù)費發(fā)票 普通發(fā)票 怎么做會計分錄 23年的會計分錄是: 借: 財務費用-手續(xù)費 貸:銀行存款
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
在當期做賬分錄是借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:財務費用/手續(xù)費,是這樣做嗎
對,如果金額很小的話,這么做就可以。