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練習固定資產增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發生以下經濟業務: 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已付。機床已交付生產車間使用。 2.企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。
【GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發生以下經濟業務 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%),款項己支付,機床己交付生產車間使用。 2企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元,含稅運費4500元,增值稅稅率為9% ,該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試費,為含稅2600元,增值稅稅率為9%。 3上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 需要直接答案
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發生以下經濟業務:1的人不需要安裝的機床--臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產車間使用。r企業開出轉賬支票一張,購人一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。[要求]根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發生以下經濟業務:1的人不需要安裝的機床--臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產車間使用。r企業開出轉賬支票一張,購人一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。直接要分錄
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產車間使用。2.企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎