你好 1,借:固定資產?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:固定資產,貸:在建工程??
練習固定資產增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發生以下經濟業務: 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已付。機床已交付生產車間使用。 2.企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。
【GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發生以下經濟業務 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%),款項己支付,機床己交付生產車間使用。 2企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元,含稅運費4500元,增值稅稅率為9% ,該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試費,為含稅2600元,增值稅稅率為9%。 3上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。 需要直接答案
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發生以下經濟業務:1的人不需要安裝的機床--臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產車間使用。r企業開出轉賬支票一張,購人一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用。直接要分錄
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產車間使用。2.企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產車間使用。2.企業開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產設備安裝完畢,交付生產車間使用
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
第一題的機床已交付生產車間使用,應該還有一個分錄吧?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
第二題的轉賬支票難道不是票據嗎?
你好,用轉賬支票支付款項,貸方是 銀行存款 科目,而不是 應付票據??