你好; 先做 借庫存商品? ?;進項稅貸銀行存款 ; 贈送; 借營業外支出? 貸庫存商品; 銷項稅 ;? 在未開票欄次? -貨物 13%欄次去報? ?
老師,我這邊是商超企業,用金蝶EAS系統,銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產、進項稅額,貸庫存商品、銷項稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風險,我應該怎樣解決呢?
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經結轉成本,暫估金額大于發票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產品的暫估,發票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產品 3000 貸:應付賬款——暫估入庫3000 出售時結轉成本 借:主營業務成本3000 貸:庫存商品——A產品3000 收到發票時沒有沖這筆暫估,本來是A產品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產品 900 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師,我們是商貿型企業,有一筆貨物我們是從外面進的,不含稅金額為8814.16,進項稅1145.84,這筆后面被確認為贈送給另外一個公司,會計上我做的 借營業外支出9960 貸庫存商品8814.16 應交稅費-銷項1145.84,并且增值稅申報了未開票收入,后期所得稅匯算如何調整呢?
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
所得稅匯算需要調整嗎?
你好;? ?這個 正常做收入結轉成本 ;? 要視同銷售的;? 要寫的 明細表哈
具體怎么填寫呢
正常增值稅按我上面寫的報 ; 匯算的時候按照你的? 收入明細 和成本明細去報即可??
納稅調整和納稅調減是按當初貨物的不含稅金額來填嗎?
營業外支出9960
收入 都是不含稅金額來寫 的? ?;成本也是? ?
申報表是這樣填嗎
你好; 寫在營業收入和營業成本欄次去 ;??
寫在里面,那不是和我的會計賬不一致?
你好; ;你增值稅部分會報數據 ;? 你的企業所得稅在 一般收入明細表的收入欄次 ; 和? ? 一般成本明細表里面 的 成本欄次去寫? ?