同學你好 這個沒事 可以沖紅重新開
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發票,我們現在不要這個票了想退回,現在對方失聯了,發票也沒作廢在系統里查詢是疑點發票。去年十二月開的到現在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?主要是現在系統里也能查到,對我們公司有什么影響嗎?
老師,以前年度有張發票我作廢了,可系統沒有作廢,增值稅報表中已經申報了,企業所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數字不對,今年稅局讓我修改了企業所得稅報表,讓我在企業所得稅報表中先確認收入,也交了企業所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發票沖紅,我開了沖紅發票,現在申報過不去,怎么辦
老師,您好!請問2021年開了一張發票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
去年開的發票,品類開錯,今年稅務局稽查發現那張票是不能抵扣的,要求企業補稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經交過增值稅了
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
什么情況下會出現這種問題了 同時開了7張票 另外5張都可以查到 另外兩張就不行
同學你好 系統問題哦 可以去稅局大廳查