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去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了

2023-01-28 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-28 22:45

可以開具紅字發(fā)票,沖底之前 的錯誤發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票,開錯的當月,補繳增值稅,開具正確的這個月,可以抵扣增值稅

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快賬用戶1819 追問 2023-01-28 22:47

不是本年的,是21年的票,稅務(wù)打電話來才知道開的那個品類是錯的,我們運輸開柴油,那張票開了輕循環(huán)油,之前不知道這個油不能抵扣,這種情況還能開票沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 22:49

之前開錯不能抵扣的,按稅務(wù)要求補稅,如果不能抵扣,但可以開具增值稅普通發(fā)票,作為成本費用發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅抵扣。

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快賬用戶1819 追問 2023-01-28 22:51

哦哦,意思就是把之前的增票作廢該開普票?作為成本費用減少21年企業(yè)所得稅?還是直接減少本年度?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 22:54

補交21年度的增值稅,開具本年度增值稅普通發(fā)票,作為本年度的成本費用發(fā)票在企業(yè)所得稅扣除。

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快賬用戶1819 追問 2023-01-28 23:01

那21年那張進項票要作廢嗎?還是不管了?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 23:02

已經(jīng)按稅務(wù)要求補稅,如果不作廢,已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出,計入成本,在所得稅前扣除就可以了,不要作刻了。發(fā)票本身沒有問題的,只是不能抵扣。

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您好,那您讓對方按正確的項目開具,業(yè)務(wù)是否真實?
2023-01-28
可以開具紅字發(fā)票,沖底之前 的錯誤發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票,開錯的當月,補繳增值稅,開具正確的這個月,可以抵扣增值稅
2023-01-28
可以 但是你稅務(wù)局系統(tǒng)的那些修改不了
2020-12-13
同學你好 這個要不回來 除非發(fā)票重新開
2022-09-08
你好,1 沒有風險。2沒有稅務(wù)風險。
2022-07-24
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