您好對(duì)的,明顯微小可以不累計(jì)
老師,這個(gè)題選的ACD,選項(xiàng)B我覺(jué)得也對(duì)啊,為啥不選,選項(xiàng)C我覺(jué)得說(shuō)的比較片面,應(yīng)該也包括確認(rèn)與累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬,只說(shuō)個(gè)非累積不對(duì)吧
您好老師累積錯(cuò)報(bào)才調(diào)整,非累積錯(cuò)報(bào)不調(diào)整這句話對(duì)不對(duì)。明顯微小錯(cuò)報(bào)不需要累積,那么非累積錯(cuò)報(bào)指的是明顯微小錯(cuò)報(bào)嗎。明顯微小錯(cuò)報(bào)和0的關(guān)系。調(diào)整的錯(cuò)報(bào)大于明顯微小,不調(diào)整的小于明顯微小這句話對(duì)不對(duì)。
審計(jì):老師好,除低于明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值的,其它錯(cuò)報(bào)均需累積,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)要求管理層更正審計(jì)過(guò)程中累積的所有錯(cuò)報(bào)。為什么這道題答案寫的是恰當(dāng)?shù)模y道不應(yīng)該要求管理層調(diào)整嗎?
注會(huì)審計(jì):4、 注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能將低于某一金額的錯(cuò)報(bào)界定為明顯微小的錯(cuò)報(bào),對(duì)這類錯(cuò)報(bào)不需要累積,因?yàn)樽?cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為這些錯(cuò)報(bào)的匯總數(shù)明顯不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。明顯微小錯(cuò)報(bào)的金額的數(shù)量級(jí),與按照準(zhǔn)則確定的重要性的數(shù)量級(jí)相比,是完全不同的(明顯微小錯(cuò)報(bào)的數(shù)量級(jí)更小,或其性質(zhì)完全不同)。這些明顯微小的錯(cuò)報(bào),無(wú)論單獨(dú)或者匯總起來(lái),無(wú)論從規(guī)模、性質(zhì)或其發(fā)生的環(huán)境來(lái)看都是明顯微不足道的。如果不確定一個(gè)或多個(gè)錯(cuò)報(bào)是否明顯微小,就不能認(rèn)為這些錯(cuò)報(bào)是明顯微小的。 上面看不懂,啥叫明顯微小錯(cuò)報(bào)?如何應(yīng)用?
審計(jì)#請(qǐng)問(wèn)下:有兩句話如何理解?:1.注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)需累積明顯微小錯(cuò)報(bào)。2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)要求管理層更正所有累積的所有錯(cuò)報(bào)。疑點(diǎn):既然無(wú)需累計(jì)為什么又要更正所有累積的錯(cuò)報(bào)?不明白,麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,那題中答案是錯(cuò)的嗎
您好,是這樣的,因?yàn)樗莻€(gè)話沒(méi)說(shuō)全,如果是有有一句,明顯微小超過(guò)錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)哇