你好,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17年有筆費(fèi)用入錯(cuò)了,現(xiàn)在我要調(diào)掉,這個(gè)該怎么處理呢
老師,我去年有筆賬做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)記得是借:待攤費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,實(shí)際上應(yīng)該貸方是其他應(yīng)付款,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一筆收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯(cuò)誤的沖了之后記了一筆正確的,審計(jì)局說不對(duì),收入就增加到今年了。
老師,去年我一個(gè)分錄寫的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年錯(cuò)了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
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當(dāng)時(shí)做了 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 應(yīng)該是借:開票單位 貸:銀行存款的
開票單位這個(gè)是什么科目?往來科目的嗎?如果是的話,借開票單位 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增。
對(duì)的 是應(yīng)付賬款的往來單位
然后做上面的就可以了。
老師 我再咨詢一下22年估計(jì)入庫的庫存商品,現(xiàn)在有部分發(fā)票回來了,但是沒有認(rèn)證;另外還有一部分發(fā)票還沒有回來,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要注意哪些事項(xiàng)呢
你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這個(gè)不影響。
是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有發(fā)票的,那些匯算清繳需要調(diào)整,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的不影響已經(jīng)到了發(fā)票,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清交之前到了這個(gè)發(fā)票的,就可以抵扣。