同學你好 是什么會計準則
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
老師,我去年有筆賬做錯了,當時記得是借:待攤費用 貸:現金,實際上應該貸方是其他應付款,我今年應該怎么調整?
老師,發現19年有筆賬做錯了,借應付,貸銀行存款,實際借方應該是費用,現在要調整,怎么做分錄
2020年做錯一筆業務,應該 借:費用 貸:財政撥款收入,我做成了 借:其他應付款 貸:財政撥款收入,今年應該怎么做調賬的分錄
現在發現21年的一筆分錄寫錯了,當時借:其他應付款貸:應付賬款,應該是:借:主營業務成本貸:應付賬款請問老師現在要怎么調整呢?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
小企業會計準則
餐飲行業的
那就直接做 借現金 貸其他應付款
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝