同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
老師,麻煩問下同一個員工,分A和B兩個公司發工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個企業間算有關系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個稅該如何申報呢?6月份以前都是A公司一起發工資,6月分之后是分開發,A公司發5000,B公司11000,以前都是A公司統一申報工資和個稅的,現在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報,現在發現這個問題了,該怎么補救呢?救助各位大神幫忙
那個會計做賬的時候,有兩個公司,公司a和公司B都是同一個法人,然后公司a的那個收入有一部分吧,他在公司a的賬做完之后,又又做到了公司B的賬上,然后就導致增值稅是正常正常交的,然后所得稅就是B公司多報了一部分嗎?嗯,這樣的話,因為去年沒有發現這個事兒,今年他系統上顯示出來的話,就需要B公司補角一個增值稅是三萬多,這個有什么變通的方法嗎。
老師,我想咨詢你一個問題哈,就是有一個職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報,這個這個繳款義務人嘛,就是個稅的繳款義務人,完了以后,他是在a公司交的三險一金,在B公司交的公積金,然后現在常住的職務就是在西的這家這家公司。然后目前在這個新的這家公司工作的時候,他填報2021年的這個個稅,年度匯算的時候,那個a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個這個要怎么辦?
老師你好,想問一下,兩個公司,同一個實際控股人,但是不同法人,20年有十幾個員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個公司申報個稅,然后后面年底 不得發工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時候都是以A公司名譽去起訴。后面法院就執行A公司,從A公司的的一個客戶(應收款)里劃扣了,現在這個錢我該怎么做分錄 還有一個人是之前沒有申報這兩家公司的個稅系統,是之前公司還沒成立就幫拉散貨的那種,一萬塊錢,現在也一起付了,要怎么做分錄
各位老板,請教一個問題,A公司是一般納稅人,2019年和甲公司簽訂了一個設備買賣合同,13%的稅率。收了部分貨款,開了部分發票。后因A公司業務縮減,沒有什么業務,降為了小規模納稅人。去年因要收甲公司貨款,甲公司要求A公司提供13%的發票,A公司只能提供3%的專票,所以A公司法人和甲公司協商,用A公司法人名下的另一個公司B公司開具的13%的發票,收了部分貨款。現在要收尾款,對方一直拖著不付。A公司就起訴了甲公司,除了支付貨款外還要支付我們滯納金,利息等有二三十萬。對方不愿意付這個款,他現在要去告B公司虛開發票。B公司這個情況屬于虛開發票嗎?可以說是有關聯關系的公司的原因,擺脫這個嫌疑不呢?
假設你作為內部審計人員需要對某企業的新生產線投資決策予以審計。該企業準備建設一條新的生產線,有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案:投資1000萬元,使用壽命4年,采用直線法折舊,4年后設備無殘值,4年中每年銷售收入700萬元,每年付現成本320萬元。乙方案:投資1250萬元,使用壽命5年,5年后有殘值收入50萬元(直線法折舊),5年中每年銷售收入為900萬元,付現成本第一年410萬元,以后隨著設備的陳舊,逐年增加50萬元,第一年初墊支營運資金100萬元(在第5年末收回)。所得稅率為20%,折現率為10%。被審計可行性研究報告采用凈現值法與內含報酬率法分析經濟效益,并選擇了乙方案。已知審計人員已計算出甲方案FIRR=15.53%,乙方案FIRR=13.99%。請:(1)結合案例信息寫出該投資決策審計的實施思路;(2)列出凈現值等指標的計算過程和結果;(3)提出你的審計結論。
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
查賬個體戶有稅務年報嗎?
異地預繳有簡易征收的,有正常稅點9個點的,這個哪個是可以進項抵扣的?
老師您好,請問電子稅務局怎么添加銀行賬戶信息
老師幫我看完文字
支付自己公司的可以這樣寫分錄
同學,你好 分錄,一樣的 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
還有另外兩種 2.公司申報在B公司 A公司代付 3.之前沒有申報個稅過,現在也一起起訴支付錢
代付,也沒有這個責任哦,有點懵,解釋一下
同學,你好 2.借:其他應收款-B 貸:應收賬款 3.借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
3.借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 那還需要重新補申報個稅系統嗎,之前也沒有計提過
同學,你好 這個需要的