a公司預繳是不是沒有申報 讓a補
那個會計做賬的時候,有兩個公司,公司a和公司B都是同一個法人,然后公司a的那個收入有一部分吧,他在公司a的賬做完之后,又又做到了公司B的賬上,然后就導致增值稅是正常正常交的,然后所得稅就是B公司多報了一部分嗎?嗯,這樣的話,因為去年沒有發(fā)現這個事兒,今年他系統(tǒng)上顯示出來的話,就需要B公司補角一個增值稅是三萬多,這個有什么變通的方法嗎。
老師,我想咨詢你一個問題哈,就是有一個職工,他在ABCD4家公司,呃,都是他的申報,這個這個繳款義務人嘛,就是個稅的繳款義務人,完了以后,他是在a公司交的三險一金,在B公司交的公積金,然后現在常住的職務就是在西的這家這家公司。然后目前在這個新的這家公司工作的時候,他填報2021年的這個個稅,年度匯算的時候,那個a公司的一社保那部分沒有辦法匯總到里頭去,這個這個要怎么辦?
老師你好,想問一下,兩個公司,同一個實際控股人,但是不同法人,20年有十幾個員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個公司申報個稅,然后后面年底 不得發(fā)工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時候都是以A公司名譽去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司,從A公司的的一個客戶(應收款)里劃扣了,現在這個錢我該怎么做分錄 還有一個人是之前沒有申報這兩家公司的個稅系統(tǒng),是之前公司還沒成立就幫拉散貨的那種,一萬塊錢,現在也一起付了,要怎么做分錄
老師好,有個員工去年入職我公司,入職那個月我公司和之前公司都給他申報了個稅,就是同一個月兩家公司給他申報個稅,現在他做匯算清繳的時候,那個月那家公司給他申報那筆收入提交不過去,這個怎么處理呢
你好,就是有個問題我想問一下你,就是我現在有一家公司,它不是要股權變更嘛,股權變更的話,然后它里面就是有個稅務的產生。然后我那個法務律師是建議我就是那個公司注冊資本A公司100萬,然后的話,他建議那個公司先在里面做一個實繳,然后因為我在里面是以公司的形在里面占有35%的股份嘛,然后百分之三十五五的股份,我有20%。我要轉出去,我轉出去的話,然后這里面那個那個那個股本金,然后后期我要轉到A公司里面去,就作為我的那個股本金里面那么。就是這個轉讓的話,怎么樣會使稅費產生最少啊?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
他在a公司沒有工資薪金啊,他只是a公司,只是交三險一金而已,然后他們的財務是說他,因為他是領工資,所以他就填報的時候就不用填那個呃,三險一金的那個申那個申報。
掛靠是違法的 得簽訂勞動合同才能繳納社保。
不是,不是掛靠,不是掛靠,是他呃,學校畢業(yè)分配的時候,他就在這個這家公司,然后檔案啊,人事關系都在這家公司,然后后面這家公司是同意有點像之前的停薪留職一樣的吧,呃,職務還在那邊,完了以后薪水就沒有,然后醫(yī)社保關系還在那邊,是這種關系,不是掛靠。
那就得發(fā)工資 不發(fā)工資交社保就是掛靠 這個社保是他自己承擔的嗎
各半的 老師
那就是掛靠了 如果被社保局查到的話,你們給他交社保的這一段時間,他都不會認可