同學你好 對的 直接開收據就可以 你計入營業外收入
老師您好!建筑勞務公司一般納稅人,有一筆業務合同總金額是500萬元,已開票含稅價100萬元,已收款90萬元,還有10萬元是付款方(發包方)為我公司代發這項目上的人工費,請問老師這筆業務如何處理呢?謝謝!
老師,我公司是房開企業,開工前期,房開企業按住建要求,匯了500萬元到總包單位的工人工資保證金專戶,當時做賬是,借記,其他應收款---總包單位-----500萬,現在直接在該賬戶(即總包單位的工人工資保證金專戶)支付了100萬元到總包單位的其他賬戶,請問,房開企業對這100萬元的經濟業務如何做賬?謝謝!
請教老師,建筑企業,有個中標的小項目,要四月份才開工,現在已經找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預付款,老板要求對方先把發票開給我們(先開發票的事我并不知情,是今天突然拿到發的時候我才知道),現在分包方已經把全部勞務費的發票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發票,是不是不太合適?
老師,企業外包工人現場罰款,罰了500元,支付勞務費的時候沒按合同金額支付,合同金額減去500元,付給外包公司了,這種情況我給對方開500元的收據嗎?
用工方勞務外包服務費應該如何做賬?所在公司是用工單位,根據勞務外包合同我單位每月向勞務外包單位支付人工費,每季度支付勞務外包人員管理費;如果勞務外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務費。現季度結束,我單位需要向勞務公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務費是不同的3種費用。可我認為3項費用在一個勞務外包合同上約定,都是勞務外包服務費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學的財務知識不夠,造成了誤解。
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
老師,我沒收到錢,可以開收據嗎,只是少付給對方錢了
同學你好 那你直接按照實際支付的金額來做賬就可以
我應不應該開收據呢,對方從我要收據
同學你好 這個可以開 寫罰款
明白。謝謝
滿意請給五星好評,謝謝