你好,正確的應該是哪一個?
去年一筆差旅費現金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費用 貸:其他應收款 今年6月份我收到發票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師,21年有一筆費用已報銷,假設分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發現費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發現多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應收,后來沖減費用一筆當費用沖掉了,22年要做個調整的分錄怎么做呢
老師,去年我一個分錄寫的借管理費用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應該怎么做呢,我們小企業準則,沒有以前年度調整
老師去年12月份有個費用沒來票做的分錄是借管理費用4000貸銀行存款4000,今年2月份來了張專票怎么做會計分錄啊
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
應該是有個進項要記進去,當時因為發票異常沒發抵扣就沒記進項,后來重新開的發票
借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。
老師,這個跟應付賬款有啥關系呢?
你之前已經付款了,你再貸借銀行存款,貸銀行存款能行嗎?錢給你退回來嗎?你有銀行回單嗎?沒有的話,是不是應該找一個往來科目代替一下的?
老師,我記得說什么如果匯算清繳前調整,不用計入以前年度調整損益,這個說的是啥,有點混淆了
你想要在匯算清繳里面調整,就用以前年度損益調整,如果你不想要在匯算清繳里面調整,你就直接做管理費用。