您好 貸:銀行存款 貸方紅字 貸:庫存現金 貸方藍字
去年一筆差旅費現金支付,會計錯記成銀行支付,請問今年怎么做調整分錄,可以給我寫正確的分錄嗎?原分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
#提問# 計提時 借:利潤分配 貸:應付股利 。支付時 借:應付股利 貸:銀行。12月要調整本年做錯的上面分錄調整、正確分錄應該是:借:成本、貸:銀行。現在我要怎么調整
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現在發現分錄錯誤,正確當時正確的分錄應為借其他應付款,貸銀行存款,已經跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務處理?
請問,假如2021年一筆分錄記成 借:管理費用 貸:現金 現在發現是銀行支付,要調整的話,是應該整筆分錄紅沖后,再做新的?還是可以直接調整為如下: 借:現金 貸:應付賬款
小企業會計準則,2019年的一筆賬務,現在需要調整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調整分錄要怎么寫?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
不用走以前年度損益調整科目嗎?
不用走以前年度損益調整科目
我們公司建設工廠,做餐廚余垃圾項目,購買的垃圾桶,運輸垃圾車記到什么科目?
請問單位價值多少金額
一個200多,買幾十個
那可以計入低值易耗品科目
老師是120多塊一個垃圾桶,大概買了200個左右這樣,可以幫我把分錄寫出來嗎,新手會計,不是很懂,謝謝了
借:低值易耗品 貸:銀行存款等 借:主營業務成本 貸:低值易耗品
目前,我們公司還在建工廠,我把所有購買各種大小材料的費用支出全部放到在建工程科目對嗎?
那要看是為了什么業務購買的 不是所有購買各種大小材料的費用支出全部放到在建工程科目
都是用在廠房建設上,比如購買的綠色樹苗,埃特板,設計廣告費,苷草粉碎機,機電配件等放哪個科目呢?
老師,年末出分錄怎么結轉?
請問什么科目的結轉分錄