你好,自己繳納的是什么社保的,農村的嗎?如果是的話不可以。
請問怎么是總包,我們所有農民工的工資都自己找勞務公司給包工頭代發了工資。他們的工程款不止代發工資這一部分,那么多余的這部分,我們是叫包工頭自己去稅務代開發票的,那么去稅務代開發票的這部分款的合同。我該怎么簽,還可以寫包工包料或者包機器嗎?發票我們都統一開一張上面,沒有寫勞務費多少,別的多少
老師,包工頭給我們開了建筑服務發票,自己交了經營所得個稅,現在給他們挨個發工資結果都超過5000,這個5000超過的部分個稅稅給代扣代繳
老師,建筑施工單位,下面的施工隊農民工,個稅社保他們隊伍自己代扣代繳,那我們總包方是按提供的工資表的應發數,給他們撥款嗎
老師,想咨詢一下就是建筑行業代發農民工工資的事項,總包代分包代發了農民工工資,分包也開具相應的勞務發票給總包,總包與分包開具的勞務發票單位沒有簽訂代發協議,總包也沒有申報代發的農民工個稅,如果分包開具的勞務發票單位也沒有申報這部分的農民工工資個稅,那這個有什么問題嘛
老師,農民工在外地務工,自己在本地交的社保,個稅每月可以扣除嘛?他的工資一部分總包代發,一部分建筑單位代發,他們是跟著包工頭干的,他這個個稅是怎么扣除的?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
當時你們和誰簽訂的合同?簽訂的什么合同?
農村醫療不行嗎,要是居民的呢,他是和建筑公司簽的勞動合同
對的,是的,要么就是靈活就業的 社保的才行
就說社保已包含在工資發給他
勞動合同需要考慮社保的,按照工資、薪金來申報個稅。
他的工資是兩部分代發的,這個個稅是誰扣呢,是和在一起扣的還是分開扣的
你們簽訂的合同,你們單位來代扣代繳。
需要合到一塊 一個月分兩次發放的一塊申報個稅。
就是無論這個月發放幾次,是幾方發的,都由簽訂合同的單位下月代扣代繳對嗎,如果一個月工資他這個月發一部分下個月再發一部分就是只申報他這個月實際發放的嘛
對的,是的,是這么做的。
他一年自己交了一萬多的社保都可以扣除嘛,是每月可以扣還是匯算清繳的時候扣呢
你好,會算清腰帶收底扣。
匯算清繳的時候抵扣。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。