您好,運(yùn)費(fèi)的話單獨(dú)做銷售費(fèi)用吧,因?yàn)闆]法區(qū)分具體是哪個(gè)項(xiàng)目用的
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費(fèi)用報(bào)銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費(fèi)200元。這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問,我們公司有一臺(tái)裝載機(jī),這次做保養(yǎng),用了一些機(jī)油、濾芯等材料,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對(duì)方才給的
老師,請(qǐng)問公司員工報(bào)銷的加油費(fèi)、高速費(fèi)、采購材料的錢,能不能直接從公賬轉(zhuǎn)到他們個(gè)人賬上,都是小金額的,有多于500元,也有少于500元一張,有的有發(fā)票,有的只是送貨單,像這種要怎么做。
我們公司給別的公司負(fù)責(zé)安裝一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,然后在安裝這個(gè)機(jī)器時(shí)自己也購買了材料放在安裝的設(shè)備上,材料有倆萬左右,然后就是這個(gè)我夠買的材料是入賬做原材料還是庫存商品?如果做原材料我領(lǐng)用這個(gè)原材料是記生產(chǎn)成本還是合同履約成本?如果做庫存商品是不是我開票要開我夠買這些材料的發(fā)票加一張安裝費(fèi)發(fā)票啊?
請(qǐng)問老師,我公司用個(gè)人安裝大門,人工、材料費(fèi)11萬多,本來是想讓他給我們公司去稅局代開發(fā)票,分出來開,人工和材料費(fèi),但是稅局現(xiàn)在不讓開人工勞務(wù)費(fèi),那可以把對(duì)方的人工費(fèi)加到材料里面嗎,這個(gè)開發(fā)票怎么開,合同要怎么寫
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是啊,在報(bào)銷單上又寫得買有煙,又寫的中飯,這個(gè)就不單獨(dú)分類了,全部計(jì)入銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)嗎?
你好,一級(jí)科目可以記錄銷售費(fèi)用,按里面具體的可以分二級(jí)明細(xì)科目核算