你好,Do主營(yíng)是什么的?這個(gè)是用在哪里的?
員工提交的費(fèi)用申請(qǐng),對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開(kāi)在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對(duì)方打過(guò)去了,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線,走固定資產(chǎn)
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費(fèi)用報(bào)銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費(fèi)200元。這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),我們公司有一臺(tái)裝載機(jī),這次做保養(yǎng),用了一些機(jī)油、濾芯等材料,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對(duì)方才給的
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風(fēng)機(jī)除濕機(jī)給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對(duì)方公司去年已打款,我公司這個(gè)月開(kāi)出發(fā)票給對(duì)方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,我們自己就是做空壓機(jī)銷售及售后的,然后上個(gè)月老板另外一個(gè)外地的公司給我們公司開(kāi)了四臺(tái)空壓機(jī)過(guò)來(lái),這個(gè)月開(kāi)了空壓機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi),這個(gè)維修保養(yǎng)費(fèi)我怎么做賬,分錄怎么寫
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局開(kāi)了發(fā)票,需要沖紅重開(kāi),怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場(chǎng)大巴25元到酒店,沒(méi)有車票要開(kāi)發(fā)票名頭是開(kāi)公司還是開(kāi)出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒(méi)必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過(guò)稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動(dòng)工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào),利潤(rùn)有變,24年所得匯算已申報(bào),24年4季度所得申報(bào)還需要更正申報(bào)嗎,謝謝
我們是生產(chǎn)砂石骨料的 ,公司還在建設(shè)期,這個(gè)裝載機(jī)是用在工地上,在建加工區(qū)的工地上
需要做暫估入賬嗎,
對(duì)的,是的,在做暫估就可以的,可以放到工程施工。
對(duì)方公司直接來(lái)做的保養(yǎng),用了一些材料,怎么做分錄
借工程施工間接費(fèi)用,機(jī)械費(fèi)貸銀行存款。
暫估入賬又怎么寫分錄 來(lái)票了怎么沖
暫估上面寫了,看一下的發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,待工程施工, 借工程施工應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
這個(gè)一點(diǎn)沒(méi)看明白
你好,第一個(gè)是贊估,第二個(gè)是紅沖暫估,第三個(gè)是做發(fā)票。
我始終沒(méi)有明白,我們公司裝載機(jī)保養(yǎng)的時(shí)候用了材料(含稅)2150元,進(jìn)項(xiàng)是62.64元,正常的分錄怎么寫嘛
借工程施工2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)62.64, 貸應(yīng)付賬款
什么工程施工,不是工程物資嗎?那工程施工怎么平賬呢
你好,這個(gè)是建筑上用的,你們平時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入之前,工地上的項(xiàng)目不是在這個(gè)科目里面歸集的嗎?確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就可以了?工程物資正式轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
你說(shuō)這個(gè)弄不明白 我們現(xiàn)在用的是工程物資這個(gè)科目 我要如何寫分錄呢 你用工程物資這個(gè)科目寫一下具體的分錄嘛
借工程物資2500 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款, 貸工程物資2500 借工程物資2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款2500
總感覺(jué)那里不明白,正常不是就該借:工程物資2807.36 貸:應(yīng)付暫估2807.36,然后反方向沖紅 借:應(yīng)付暫估2807.36 貸:工程物資2807.36 ,再接著做正常的分錄: 借:工程物資2807.36 進(jìn)項(xiàng)62.64,貸:銀行2500.應(yīng)該是這樣分錄才完整正確的吧,但是這個(gè)材料已經(jīng)用在裝載機(jī)保養(yǎng)上了 這個(gè)分錄這樣做就還存在還有工程物資2807.36,這個(gè)怎么平呢
暫估的時(shí)候你們支付了嗎?
沒(méi)有啊 這個(gè)票是和單子一起來(lái)的
就可以按照你寫的那個(gè)。
工程物資以后轉(zhuǎn)在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。