你好 原來是記固定資產里了嗎??
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統一發票,抵扣進項,新車記在公司名下,是公車。現在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師,我公司是做醫藥批發的小規模納稅人,還沒有正式營業,現在在做營業的準備,這幾天購進了一批機器人,對方公司該給我們開專票還是普票?
老師您好,我們去年在對方公司購買了一臺二手汽車,當時只有二手車市場開的機動車大票入賬,現在對方公司交來13%的專用發票,我們是一般納稅人,應該怎么做賬呢
老師,我公司是做醫藥批發的,是一般納稅人,現在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調風機除濕機給另一家一般納稅人的醫藥公司,對方公司已打款,我公司現在要給對方開發票,這樣的情況是開專票還是開普票呢?銷售名稱是填“電腦”還是填“二手電腦”?
老師,我公司是做醫藥批發的,是一般納稅人,現在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調風機除濕機給另一家一般納稅人的醫藥公司,對方公司去年已打款,我公司這個月開出發票給對方公司,我現在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
是的,購買進來就記在固定資產里面了,已經計提了2年多的折舊了
、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
這批固定資產含稅價一共出售了3萬元,開出給對方的發票上銷項稅額是3451.33元,商品是26548.67元,這26548.67元是屬于其他業務收入嗎?
你好。分錄里不體現這個收入的科目。是。固定資產清理了。 看上面的分錄。
那這個出售的固定資產金額不能算是營業收入了?我在利潤表里沒看到這筆款,這筆收入會在哪個地方體現出來呢?
這個不計入到營業收入的。只把損益記到資產處置損益。
然后增值稅是按照你實際的銷售額,不含稅金額申報增值稅。
公司賣出的這個金額剛好是剩余未折舊的金額,沒賺沒虧的,資產處置損益是在利潤表里有體現的嗎?
您好,看您固定資產清理那個余額,要是有余額利潤表就有數據。
好的,謝謝老師!
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!