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賬上應交稅費—待抵扣進項稅額科目有余額,但增值稅申報表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進項稅額的余額應該怎樣處理?

2023-03-08 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 10:55

你好,轉進項抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應交稅費一待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 勾選,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費一待抵扣進項稅額

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快賬用戶1615 追問 2023-03-08 11:02

沒有庫存商品的

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快賬用戶1615 追問 2023-03-08 11:02

能把這個余額結轉掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:20

這是個模板可以根據業務來的,如是服務業直接入成本費用的

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你好,轉進項抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應交稅費一待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 勾選,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費一待抵扣進項稅額
2023-03-08
你好,對的是的,對是這么做的,這個是不是你買這個發票還沒有認證。
2022-03-03
你好,應交稅費待抵扣進項稅,這個對,這個是二級科目。
2021-10-28
這個是需要看你的增值稅主表,就是說增值稅主表的留抵稅額是不是與賬上的留抵稅額一致。不一致需要找具體的原因,再進行賬務處理
2021-01-17
你好,現在這樣做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
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