你是不是稅盤抵扣了
老師我想問問關于應交稅費的處理情況,假如我這月有進項發票我不需要認證的話但我想做上賬的話,現在怎么這個稅額做哪里,認證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認證了留底的話現在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關于這個應交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣,現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了, 但是這月有附加稅產生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經抵減了,但是現在電子稅務局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
老師,我們這個月發生了稅盤服務費。但是我們現在沒有銷項要交。還有留底。那我發生的時候分錄就是,借:管理費用,貸:銀行存款。是不?然后有銷項的時候再做借應交稅費減免稅額貸管理費用。然后這個月也不用申報這筆服務費是不?
老師你好,我現在公司注銷,有一個留底是1845.76,我的上個月納稅是3884.47增值稅應該是平的,是因為之前緩繳了,然后這個月全部增值稅都交完了,但是我這里出現黃色的字體,然后是因為我的8月份申報錯了數據,但是我現在怎么弄平他這個增值稅表呢?我該怎么修改?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這是才交的服務費呀
同學你好 那你填寫附表四了嗎 然后這個是可以抵扣的呀
填了呀,然后在主表的23欄“應納稅額減征額填了
同學你好 對的 直接填寫就可以
那為什么附表五的時候城建稅是負數 呢 并且報不了,主表的期末留底也沒有
同學你好 你們有沖減或者優惠嗎
沒有吧,航天信息的也說可以全額抵扣,我現在填上了是全額抵扣了 ,但是應交稅費成負數了 我的附加稅都是負數,而且也確定不了
同學你好 這個可以抵扣增值稅
不是抵扣附加稅的 是抵扣增值稅
抵扣了增值稅 我的應交稅費是負數 不就代表有留底 ,附加稅的計稅依據不是根據應交稅費的金額來的嗎
同學你好 是的 附加稅的計稅依據是增值稅 增值稅不用交的話就不用交附加稅