你好,勾選平臺里面抵扣勾選,然后填寫了進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月直接在個人消費(fèi)里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫。
老師,這個月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師你好,想問一下運(yùn)費(fèi),如果不抵扣,在發(fā)票勾選平臺要操作嗎?怎么操作,然后就是這個進(jìn)個稅怎么出分錄?
老師,你好,勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎?
公司取得了1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做賬抵扣了,后來說這筆業(yè)務(wù)屬于職工福利,所以進(jìn)項(xiàng)稅額又做賬把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那這張發(fā)票勾選認(rèn)證平臺應(yīng)該怎么操作呢?
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
你好,我們公司已經(jīng)背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據(jù)到期。錢自動回到了我方一個凍結(jié)賬戶之中。這個錢能調(diào)出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務(wù)局退稅,這種情況怎么處理
老師質(zhì)量購買的檢驗(yàn)設(shè)備配件,能入制造費(fèi)用-檢驗(yàn)費(fèi)嗎
分包的勞務(wù),給對方開發(fā)票項(xiàng)目名稱選什么?
我框起來的數(shù)據(jù)在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數(shù)據(jù)?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現(xiàn)金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉(zhuǎn)成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計(jì)提了應(yīng)付工資,我可以作為補(bǔ)貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因?yàn)槔U稅扣款,跟銀行簽訂了三方協(xié)議,這個三方協(xié)議在哪里可以找到當(dāng)時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補(bǔ)報的時候還漏報了一個人。1月份的財務(wù)報表有計(jì)提這個人的工資
是說在勾選平臺里面正常勾選,在申報的時候申報表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣么
對的,是的,是這么做的。