你好,這個是輔導(dǎo)期納稅人,比如你在二月份兒認(rèn)證了發(fā)票,稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后,在下一個月你在這里面填寫的。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
老師,請問一下,這個個人所得稅,他不是第一步已經(jīng)扣除并且已經(jīng)繳納了嗎?為什么第二步的發(fā)放工資的時候,又弄到貸方來給增加了呢?老師,我是有點笨且是零基礎(chǔ),你可以舉一個例子嗎?打個比方那種,不然我理解起來好困難,麻煩老師啦
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設(shè),一月份認(rèn)證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導(dǎo)一下。
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
輔導(dǎo)期是,認(rèn)證哪一個月不填,比對通過之后的下一個月,把數(shù)填到附表二的第三行。是這樣嗎
好,認(rèn)證了之后需要填寫,填寫到代底庫里面去,本期認(rèn)證相符,但是本期不允許抵扣,在這里面填寫,然后第二個月稅務(wù)局比對通過之后,填寫到第三行里面去。
是填到附表二的第25行,還是26行呢?
你好,本期認(rèn)證相符,本期不允許申報抵扣 這個
第26行嗎,老師
你好是的,是這里面的。