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老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設(shè),一月份認(rèn)證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導(dǎo)一下。

2023-03-06 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 12:05

你好,這個是輔導(dǎo)期納稅人,比如你在二月份兒認(rèn)證了發(fā)票,稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后,在下一個月你在這里面填寫的。

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快賬用戶8732 追問 2023-03-06 12:26

輔導(dǎo)期是,認(rèn)證哪一個月不填,比對通過之后的下一個月,把數(shù)填到附表二的第三行。是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-06 12:30

好,認(rèn)證了之后需要填寫,填寫到代底庫里面去,本期認(rèn)證相符,但是本期不允許抵扣,在這里面填寫,然后第二個月稅務(wù)局比對通過之后,填寫到第三行里面去。

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快賬用戶8732 追問 2023-03-06 15:13

是填到附表二的第25行,還是26行呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:15

你好,本期認(rèn)證相符,本期不允許申報抵扣 這個

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快賬用戶8732 追問 2023-03-06 15:34

第26行嗎,老師

第26行嗎,老師
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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:35

你好是的,是這里面的。

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你好,這個是輔導(dǎo)期納稅人,比如你在二月份兒認(rèn)證了發(fā)票,稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后,在下一個月你在這里面填寫的。
2023-03-06
沒錯,這個就是你說的這個意思,但是這是一種特別特殊的情況。
2023-03-05
你好 反映前期認(rèn) 證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。本欄是第 1 欄的其中數(shù)。 納稅人本期申報抵扣的收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票(以下簡稱通行費電子發(fā)票)應(yīng)當(dāng)填寫在第 1 至 3 欄對應(yīng)欄 次中。第 1 至 3 欄中涉及的增值稅專用發(fā)票均不包含從小規(guī)模納 稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得的專用發(fā)票,但購進農(nóng)產(chǎn)品未分別核 算用于生產(chǎn)銷售 13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進項稅 額情況除外。 比如你們有100元的的高速費,那么要填寫100/1.09*0.09進去的
2023-03-05
這個有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個是8月認(rèn)證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進去抵扣了,
2020-09-21
同學(xué)你好 1.對的 2.對的
2021-12-15
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