同學(xué)你好,第一步是計提薪酬,第二步是發(fā)放薪酬;增加貸方的原因是:企業(yè)代扣代繳,需要交給相關(guān)部門的(因為個稅這部分是不進(jìn)入員工手中的)。 比如:甲公司發(fā)放給A員工100元工資,計提時,是企業(yè)將這部分錢計入甲公司的費用;A交個稅10元,A實際到手90元,發(fā)放的時候,給員工90元,給國家(相關(guān)部門)10元;但發(fā)放公司的時候,并不是接著給相關(guān)部門,而是計入企業(yè)應(yīng)交稅費里面了(因為這10元還在企業(yè)),等實際交給相關(guān)部門時,再借:應(yīng)交稅費貸銀行存款
老師,現(xiàn)在是我現(xiàn)在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產(chǎn)權(quán)問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經(jīng)理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網(wǎng)站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領(lǐng)完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產(chǎn)生了我的個人所得稅,我現(xiàn)在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設(shè)剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領(lǐng)工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領(lǐng)部分工資唄。
老師,職工教育經(jīng)費不是應(yīng)該單獨設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師,請問一下,這個個人所得稅,他不是第一步已經(jīng)扣除并且已經(jīng)繳納了嗎?為什么第二步的發(fā)放工資的時候,又弄到貸方來給增加了呢?老師,我是有點笨且是零基礎(chǔ),你可以舉一個例子嗎?打個比方那種,不然我理解起來好困難,麻煩老師啦
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬。現(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
你好,請問下,老師,工會經(jīng)費怎么理解??梢源騻€比方嗎。我現(xiàn)在遇到了一個問題。我的工資單上應(yīng)發(fā)工資是9100多,個稅申報也是9100多,然后扣除保險和個稅400多,最后實發(fā)是8560元,這里都沒問題,關(guān)鍵是最后您的工資已到賬金額為7860元。扣下了700元,然后去公司問了下,回復(fù)是,我們的工資里有員工的工會經(jīng)費,不好給員工。然后從我們的工資里扣下來什么什么的。我沒明白,也沒好意思多問,這到底是怎么一回事。我的個稅申報每個月都要多申報700元。但實際又不發(fā)給我。什么工會經(jīng)費什么意思
土方工程包工合同,開具什么發(fā)票內(nèi)容?建筑勞務(wù)費發(fā)票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費用進(jìn)行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內(nèi)采購?fù)ㄟ^電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關(guān)稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應(yīng)該做什么會計科目分錄
轉(zhuǎn)了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營業(yè)外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調(diào)
老師你好,重分類報表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎
請問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?