你好,正確的科目是應付還是其他?
以前年度多做的成本,能調整到今年的成本嗎?如何調整具體的會計分錄(我把一筆沒有發票的單據做成了成本,今年翻憑證時才發現,沒有發票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應該是借:預付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調整?
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 發放借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 發放借:應付職工 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:勞務成本 我現在想把錯誤分錄更正過來,你說是現在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規模,做企業咨詢行業
21年的做的會計分錄,把往來款做成實收資本科目了,(借,銀行存款,貸,實收資本,),現在23年匯算清繳該如何調整錯誤憑證,具體會計分錄怎么處理?
最初公司建立的時候不是實繳制度,老會計卻把這筆分錄做上去了,沒有建立銀行存款賬戶,導致現金是虛的,現在改為實繳制度公司減資做借實收資本貸現金會導致現金為負數,是否可以調成借實收資本貸其他應付款 來調整呢?
請問老師,去年的賬,成本沒拿發票,做了借預付賬款,貸銀行存款,現在跨年匯算清繳,小企業會計準則,怎么做調整分錄
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
我的意思是以前的會計憑證該怎么處理?
以前就那樣了,你做一筆更正分錄就可以
做一筆負數分錄嗎?
對,把正確的分錄再做了