你好,努力為你解答問題中,稍后回復你!
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現在也不用做實收資本吧。
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現在要調下賬嗎
你好 公司18年成立 當時沒有收到現金 但是原來會計 做了個借庫存現金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現金)后來做賬時費用工資都走庫存現金 回來錢老板轉走 導致現在庫存現金還有300多萬 其他應付款是-80多萬 這個賬要怎么調整
公司正式運行之前,老板自己私賬買了固定資產、辦公費、公司房租等等,花了兩百多萬,然后公司注冊資本是500萬,還沒有實繳,可不可以做200萬的實收資本,就是借:庫存現金 貸:實收資本 。還是說實收資本必須是老板私賬打到對公賬戶算是實收資本?因為現在存在一個問題,有些發票私賬付的,對方開來發票,但剛剛建賬,賬上沒有庫存現金,會導致現金紅字
老師您好,我公司00年成立的,注冊資金500萬 當時是實繳制,資金是找銀行借的,公司運營后,500萬就歸還給借款銀行了 導致現在賬面上,其他應收款,一直有金額 這個錢肯定是回不來了 請問這個其他應收款,怎么調沒了?
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
你好,根據你的描述: 原會計分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 沒有實際繳納投資款 這筆會計分錄,應該沖減或刪除 現在做減資,在你實際沒有繳納的前提下,只是對認繳的投資款做減資,不用做賬。
16年已經入賬,現在減資,賬如何調平呢,按照借實收資本貸現金做,現金就會出現負數
你好,先把原有的沖回來。 借:銀行存款或庫存現金(負數金額) 貸:實收資本(負數金額) 減資時: 借:實收資本(正數金額) 貸:銀行存款或庫存現金(正數金額)
這樣資產負債表現金就會出現負數,一開始現金是虛的,有沒有其他方法調?做借實收資本貸其他應付款行嗎
你好,現金借方負數,減資時,現金貸方正數,一正一負相互抵掉,平賬了。
16年入賬的,公司目前銀行存款賬戶都是走的現金,一開始現金虛的,這么多年了,如果直接負數沖原分錄,資產負債表現金肯動是負的呀,有沒有其他方法調賬
注冊100,改為實繳變為10萬,當時100已經做成實收資本,資產負債表現金余額為75、想知道好的調賬方法
你好, 借:實收資本90 貸:其他應付款90 待資金充足時 借:其他應付款90 貸:銀行存款 90
好的,那這樣入賬后,實繳費用打入到賬戶不需要再入賬了吧
你好,實繳資金還沒有打的話,你先把原的沖掉, 借:銀行存款? -100 貸:實收資本-100 更正: 借:銀行存款100 貸:其他應付款100 收到,實際投資款 借:銀行存款10萬元 貸:實收資本10萬元
借:現金 -100 貸:實收資本-100 更正: 借:現金100 貸:其他應付款100 收到,實際投資款 借:現金10萬元 貸:實收資本10萬元。后期資金充足再沖其他應付款,借:其他應付款 100,貸現金100?
你好。是的。之后資金充足了再處理。
你現在有資金75萬,應該把其他應付款。 100萬沖掉。 剩25萬。
因為你最開始進來的100萬是資金是虛的,你賬面上現在剩75萬是不是也是虛的,你應該給他沖掉。