你好,可以先整理一下思路,計(jì)提社保、公積金的分錄,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金,貸:銀行存款。 發(fā)工資扣除個(gè)人社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金。 收到總公司付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。 按照這個(gè)思路去調(diào)整就可以了。
之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢?
#提問(wèn)#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 到交社保時(shí) 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸:銀行存款 這樣對(duì)么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個(gè)人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司,目的用來(lái)交總公司員工社保,分公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生,收到總部資金后只用來(lái)發(fā)工資交社保。這種情況,總公司計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸:其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款;分公司銀行代扣工工資、社保時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作?
請(qǐng)教老師,我公司7月份實(shí)際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財(cái)務(wù)說(shuō)扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個(gè)人往來(lái)賬上,后面再收回來(lái),那我應(yīng)該計(jì)提多少啊?我覺(jué)得應(yīng)該 計(jì)提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個(gè)人623 銀行存款1922.34 等收員工個(gè)人部分時(shí):借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對(duì)了嗎?財(cái)務(wù)說(shuō)計(jì)提5123,那個(gè)人部分怎么掛賬?搞不懂?
你好,上個(gè)月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對(duì)方公司要我方藝人完稅證明說(shuō)是稅務(wù)局要的,這個(gè)我們能不能直接跟稅務(wù)局對(duì)接,不想給對(duì)方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)這種是走的無(wú)票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請(qǐng)問(wèn)有一家公司沒(méi)有收入,也幾乎沒(méi)有成本,銀行賬上沒(méi)有進(jìn)出賬,沒(méi)有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個(gè)月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒(méi)有錢發(fā),就是開(kāi)個(gè)手據(jù),收到法人的借款,來(lái)做工資,我就想問(wèn)下,這個(gè)工資還有沒(méi)有必要繼續(xù)計(jì)提,現(xiàn)在也沒(méi)有申報(bào)社保了,因?yàn)橐矝](méi)有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒(méi)找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問(wèn)題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問(wèn)題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒(méi)改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來(lái)嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開(kāi)發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
有2年的賬,費(fèi)時(shí)間呢!申報(bào)的工資都對(duì)不上了
老師,請(qǐng)問(wèn)能不能余額管它留在那里,我換新的二級(jí)科目。因?yàn)橹暗馁~不是我做的,出了啥事與我無(wú)關(guān)
之前的確實(shí)與您無(wú)關(guān),如果可能的話也是盡量解決掛賬比較好,只要把余額調(diào)整對(duì)就可以了。
我就想這樣子調(diào)一下, 借:其他應(yīng)付款總公司 貸:其它應(yīng)收款代付社保公積金總公司。z 這樣就不會(huì)有余額
只要邏輯正確就沒(méi)問(wèn)題,可以直接調(diào)余額
好的,謝謝老師!
不客氣,如果問(wèn)題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)