你好,可以的,你開的是全電發(fā)票是嗎?
老師,我公司11月份收到一張進項發(fā)票開錯了,但是認證了,12月提出申請讓對方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時顯示增值稅比電子稅務局少這個稅額?
老師,收供應商一張紙質增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開具紅字發(fā)票申請表并進項轉出后,供應商才能開紅字發(fā)票嗎?那我司沒金稅盤,只在電子稅務局開電子發(fā)票,那可以在電子稅務局開紅字發(fā)票申請表嗎?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發(fā)票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
供應商去年已經開了一張采購發(fā)票,已經認證抵扣,今年產生一臺退貨,供應商自己開了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務局能查到,我們電子稅務局沒查到且申報增值稅也沒看到這筆轉出
我們上個月開了張紅字信息表,供應商也開紅字發(fā)票,但是我們電子稅務局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進項稅額轉出。這種是手動填寫進項稅額轉出嗎?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統(tǒng)中打板費是借:主營業(yè)務成本、貸:原材料。還是借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業(yè)所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯(lián)交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
是的,但我收供應商的是紙質發(fā)票,現(xiàn)是要把已抵扣紙質發(fā)票退客戶沖紅
不用退回,你待會兒看紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票就可以了。
是供應商開紅字信息表給我嗎?不是我開給供應商?
你單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。