你好 紅字信息表和增值稅申報系統的一致嗎
11月購買方發現我公司9月份開出的發票稅號填錯,不能認證,老師,請問開具紅字發票,是不是對方應該先申請紅字發票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發票。
老師,我公司11月份收到一張進項發票開錯了,但是認證了,12月提出申請讓對方開具紅字發票,現在我公司收到紅字發票后,我用軟件做賬時顯示增值稅比電子稅務局少這個稅額?
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發票信息表,對方公司未開紅字發票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發票給我,我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
是的一致,上個月認證了抵稅了,這個月開具的紅字發票用認證,還是增值稅轉出?老師給個分錄
你好 進項轉出 借應付帳款 貸庫存商品 進項轉出 那你說的不一致是哪里的問題